物流园仓库管理制度

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物流园仓库管理制度   随着社会一步步向前发展,制度的使用频率逐渐增多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编整理的物流园仓库管理制度(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。  物流园仓库管理制度1  一、 仓……

物流园仓库管理制度

  随着社会一步步向前发展,制度的使用频率逐渐增多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编整理的物流园仓库管理制度(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

  物流园仓库管理制度1

  一、 仓储管理队伍

  仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织,其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门,及时供应各部门所需的各类物资,以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全,以加速存货的周转,节约资金,降低存储费用,避免存货损失,保障存货的安全和完整。为了完成上述任务,仓库必须结合公司实际情况,配备必要的人员和设备装置。

  1、 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

  2、 仓库保管员,并可根据实际情况合并职能,但必须明确岗位职责。

  3、 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知 识,作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

  4、 仓储人员必须职能明确,明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既 有分工又有配合、协调,人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作,完成各自任务,实行岗位责任制。

  5、 严格规定纪律,建立仓库管理规章制度和工作规范,实行规范化管理。

  6、 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查,

  制约不规则行为,激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

  7、 实行交接班制度和人员调动交接制度,做好交接工作,明确交接人员的 责任。

  二、 仓储管理制度

  (一)仓存管理原则

  1、 库存合理原则

  仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况,以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金,防止盲目购进,超储超压,脱销脱供等情况的发生,对库存实行控制管理,适时调查库存结构和数量。

  2、 凭证收货、发货原则

  仓库管理员应根据管理制度规定专人负责,按凭证办理收发业务,做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

  3、 货物进出原则

  坚持无进无出、先进先出原则,批次清晰,确保各类物资不积压、不损坏。

  4、 四清原则

  即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

  (二)仓库管理的有关规定

  1、 各类物资的入库管理:

  (1) 仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交 库的各类物资进行验收,凡与计划品种、数量不相符的,必须向有关人员问明情况方可验收。

  (2) 仓库管理人员应按规定,根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收,否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时,应要求供方补开多出部分的合格证,才能予以验收入库。

  (3) 各类物资入库时,仓库管理人员必须看包装是否完好,标记是否清楚,入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改,入库前必须对入库物资、逐项清点、核对,属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称,并及时登账建卡。

  2、 库存物资保管规定:

  (1) 入库后各物资要摆放整齐,分类合理,做到有物必有、类、有类必有区;严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放,露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫,使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

  (2) 仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准,做到每 月小盘点,每季大盘点,保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清,质量性能清、主要用途清。

  3、 各类物资出库管理规定:

  (1) 各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出,仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量,并按规定办理有关手续,严禁超数量发货。

  (2) 出库物资必须有合格证,否则不准出库。一次领不完一批的,可根据用户需要随时另开合格证,原合格证不出库。

  (3) 涉及容器周转的仓库,要坚持以一换一的容器交换制度,特殊情况 也必须打欠条,并按时归还。

  4、登账管理规定:

  对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账,日清月结,字迹清楚不涂改,如有写错可用红线更正法进行纠正。

  5、 退库管理规定:

  凡从仓库中领出的物资原则上不得退货,若需要退库的需经主管领导批准,查明原因后方可退库,退库前要有质检人员的验证证明,仓库做好数量的清点工作,并按ISO9000标准要求分类登账,定置存放。

  6、 仓库积压、变质、报废物品的处理规定:

  为使仓库始终处于良好的储存备用状态,原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍,由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议,并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认,对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存,确实过期无用的则办理有关报废手续,清理出库。

  三、仓库储存操作规范

  1、存货的入库和出库手续必须完整严密,工作人员须严格按照规定的程序和 方法进行操作。

  2、存货收、发、存的品种和数量必须正确,并有专人负责,不发生错收、错 发的事故。

  3、存货的保管由专人负责,做到安全、完整,卡与实物相符,堆放整齐,品 质完好。

  4、公司各仓库内禁带火种、严禁烟火,各库门窗要按防盗要求关锁,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查,及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

  5 、有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

  6、 各仓库必须每天清扫,做好库容整洁、地面无杂物,各类物资定置存放。

  7、 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话,服务态度要端正,服务意识要明确,不乱写乱画,不乱扔乱倒,不损坏公物。

  四、仓储人员的工作纪律

  1、 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂;不准向客户或非仓储人员索取钱物;不准怠忽职守,擅离岗位和违反规章制度随意操作,造 成责任事故,按规定及有关法律追究责任;不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

  2、严禁仓储人员无证发货、无单出库;严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起,必须另按指定地点妥善存放与保管;严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟;严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂,随意损坏或挪用存储的物资;严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题;严禁仓储人员内部纷争,闹不团结或纪律松懈。

  五、仓库管理人员的岗位责任制

  (一) 仓库主管人员岗位

  仓库主管在生产副总领导下,负责仓库内存货的收、发、存管理,并对供应处负责,报告工作,其岗位责任如下:

  1、 负责组织和管理仓库原材料的收发,存储和安全工作。保证供应生产、工 程和销售所需的各种原材料。

  2、正确组织、安排、规定各类物资的仓位(存放场地),其中包括有毒、易 燃、易腐蚀物资的`存放场地。

  3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务,使人员分工明确,职责 分明,互相配合。

  4、 负责制定与实施存货储存管理的规章制度,规定存货收、发、存的操作方法与规范,严格执行仓储人员的纪律,实行人员轮调,实施纪律控制。

  5、 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃,监控的安全措施和存货准备的配合工作,指定专人管理。

  6、 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系,随时报告存货的收、发、存情况,其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况,以便及时进行处理。

  7、 组织专人负责保管存货,随时清点、核对和检查存货数量与质量状况,确保存货的安全和完整。

  8、 负责检查存货的安全保卫工作,监督检查仓库人员职守情况,防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生,如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

  (二) 仓库保管人员的岗位责任

  1、在仓库主管的领导下,根据分配的任务,对各自负责的仓库物资进行管理, 并对仓库主管负责报告工作。

  2、对分管的存货做到堆装整齐,便于清点、发货,并随时清点存量,检查质 量状况,出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时,应及时报告仓库主管人员处理。

  3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作,配合财务 人员的查登账务。

  4、随时检查存货的堆装和安全设施,防止事故的发生,保证存货的安全和完 整。

  5、遵守储存规章制度和纪律,不擅离岗位,做到尽职尽守。

  6、负责看守仓库,保证仓库安全,防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设 施以及纵火犯罪行为。

  7、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

  (三)凡两人以上管理仓库应设组长,负责仓库主管所授权的日常管理工作, 对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。

  (四)对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

  1、仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制,建立健全各仓库具体管理细则,针对各不同性质的仓库进行管理。

  2、对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的,应对相应仓库管理人员进行经济处罚,连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

  六、仓储管理报告制度

  1、建立仓储管理报告制度

  ①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

  ②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

  ③仓储人员重大责任事故报告。

  ④存货安全状况报告。实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

  ⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

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  一、工作目的:

  加强库房物资规范管理,保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施,满足顾客需求,提供基础保障。

  二、工作范围:

  本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含:工具、辅料、备件等)的管理。

  三、工作职责:

  1、生产技术质量部负责:车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

  2、行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

  四、工作基本要求:

  1、厂区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。

  2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单),方可办理。

  3、认真把好入库关,切实做到三不收:无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;

  4、认真把好出库关,切实做到三不发:无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;

  5、车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

  6、建立健全各类物资台帐和报表制度:

  A:原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含:在外数)。

  B:车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

  C:成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

  D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

  E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。

  五、操作细则:

  1、原材料、辅料、工具、备件入库:

  A:原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致,核对无误后方可在送货单上签字。

  B:库房收货后应将来料放置在待检区,通知检验人员员检验,检验合格后出具检验报告。

  C:库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员。

  D:入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。

  入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

  2、原材料出库:

  A:每月末当日车间根据生产压制合格数量,填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量,下原材料库存帐,上车间在制台帐。

  B:原材料送外协加工发出。

  出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。

  3、半成品、成品入库:

  A:半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续,被判定为不合格或未经检验的半成品,应堆放在不合格区域或待检区域,并做出醒目标识。

  B:成品必须经检验合格后,由车间填写成品入库单。

  C:成品入库后,应按产品规格型号分区、分类、分批存放,并即时填制存放卡。

  入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查

  4、成品出库:

  A;库管员按发货通知单组织货源,安排包装,填制出库单,发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性),送货人在出库单上签字验收。

  B:库管员发货后即时填写存放卡,清理现场做好清洁。

  发货通知单一式两份,经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查,出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查

  5、工具、辅料、备件的入库:

  A:采购物资入库时,由采购人填写入库单,库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可,对于未经同意,擅自采购的物品不予入库和报销。

  B:入库物资应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌,登记入帐。

  C:日常工作中,物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计,关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况,以便即时采购,确保生产。

  6、工具、辅料、备件的出库:

  A:由使用部门开具领料出库单领出,经主管签字后,凭单发放。

  B:工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批准,交回库房,重新领取新设备。

  C:对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料,领用人员可以退回库房,库管员通知采购人退货更换或重新采购。

  出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查

  7、盘存:

  A:每月末,物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。

  B:每年12月底,由公司办拟订盘存计划,报总经理审批后,对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

  C:总经理可根据需要,直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。

  D:所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理意见,报总经理审批。

  六、公司根据需要,临时下达的其它工作规定。

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  为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

  一、仓库管理工作的任务

  (1)做好物资出库和入库工作。

  (2)做好物资的保管工作。

  (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。

  二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。

  三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理。

  四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理。

  五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符。

  六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理。

  七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理。

  八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

  九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

  十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

  十一、建立健全出入库人员登记制度。

  十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

  十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管经理。

  (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

  (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

  (3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

  十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;

  (1)严禁在仓库内吸烟。

  (2)严禁无关人员进入仓库。

  (3)严禁涂改账目。

  (4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

  (5)严禁在仓库内存放私人物品。

  (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

  (7)严禁随意动用仓库消防器材。

  (8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。本管理流程自下发之日起试行。

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  一、仓管人员岗位职责

  1、负责做好产成品的堆放、分类工作。

  2、按照品控部要求的入库时间接收入库,其它时间可拒收。

  3、负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作,确保库存产品的质量。

  4、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。

  5、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查,对有质量问题的产品,做好标记并及时通知相关分厂协调处理。

  6、做好各种记录的整理和归档工作,做好各种物品的标识工作。

  7、对整库人员进行监管,确保无质量隐患。

  8、做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。

  二、相关工作流程和文件控制

  1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库,《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。

  2、未经品控部检查的产品不得私自接收入库。

  3、积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。

  4、严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求,并做好信息的传递和归档工作。

  5、依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。

  6、发现库存产品有质量隐患影响发货,要及时以书面形式向品控部反馈。

  7、整库时,仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》,并确认无误后方可允许整理,并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品,同时将《整库责任单》存档备查。

  8、对相关部门已判定(签字)的市场退货,要积极接收,并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。

  9、转变仓库管理人员只管帐物相符的观念,要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。

  10、仓管人员调动或轮岗时,物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知),并做好相关记录。

  三、不合格品控制程序

  1、品控部成品检验人员入库检查确认的、不合格品不得私自接收入库。

  2、未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。

  3、品控部查库发现的不合格产品要隔离存放,并及时通知相关单位做好退库工作。

  4、发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈,经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

  5、整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货,否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。

  6、外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处,不得私自发货,经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。

  7、因库存条件而出现产品质量异常时,要及时上报品控部,经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

  四、促销品的管理

  1、物流中心促销品仓库管理人员,对到货的各种促销品要及时报检,严禁不报检入库。

  2、凡品控部判定的不合格促销品要及时退库,严禁私自接收。

  3、促销品的装卸、发放,要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。

  4、不合格的促销品严禁私自向市场发放。

  5、对合格入库的促销品要加强管理,注意保存,做到先进先出。

  五、仓库检查制度

  1、物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。

  2、公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年6—9月份)每周的检查次数不低于2次,其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。

  3、对仓储环境的检查,品控部抽专人检查,夏季(每年6—9月份)每两天要检查一遍,其他时间保证每周进行1次检查,发现问题及时汇报。

  4、根据季节变化,物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查,并通报检查结果,奖优罚劣。

  5、物流中心每月要进行1次内部检查、评比,优胜劣汰。

  6、制度的推行,重在检查,贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作,发现对检查工作应付、执行不力的,要给以严肃处理。同时,要求每一次检查都要有结果,有奖罚。

  六、产品库存环境条件要求

  (一)糖果类

  1、运输

  1.运输车辆应符合卫生要求,不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

  2.运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。

  3.装卸时轻搬轻放。

  2、储存

  1、产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下,相对湿度50%以下

  2、产品应使用垛垫堆码,离地、离墙不少于10cm。

  3、常见异常问题

  1.硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。

  2.奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。

  3.酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。

  (二)巧克力类

  1、运输

  1.运输车辆应符合卫生要求,不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

  2.运输时应防止挤压、暴晒、雨淋,夏天要包裹在中间运输。

  3.装卸时轻搬轻放。

  2、储存

  1.产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下,相对湿度50%以下。

  2.产品应使用垛垫堆码,离地、离墙不少于10cm。

  3、常见异常问题

  1.巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象,其内在品质没有发生变化,导致发花、发白。

  2.果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。

  (三)糕点类

  运输

  1、运输车辆应符合卫生要求,不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

  2、运输时应防止挤压、暴晒、雨淋,易碎不能放在巧克力或糖果下面。

  3、装卸时轻搬轻放。

  储存

  1、产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下,相对湿度50%以下。

  2、产品应使用垛垫堆码,离地、离墙不少于10cm。

  常见异常问题

  1、糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。

  2、未按运输条件要求,常出现易碎现象。

  (四)果冻类

  运输

  1、运输车辆应符合卫生要求,不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。

  2、运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋,果冻上面不能堆放糖果、巧克力,高度不能超过10个高。

  3、装卸时轻搬轻放,严禁抛掷。

  储存

  1、产品应放在干燥、通风的仓库内,不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。

  2、避免阳光直射或靠近热源。

  3、产品应使用垛垫堆码,离地、离墙不少于10cm。

  4、果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制,不能超过65%。

  3、常见异常问题

  1、果冻类仓储条件达不到要求时,会出现变质或析水现象。

  2、未按运输条件要求,常出现易碎、开膜现象。

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  1、收货流程

  1、正常产品收货

  1、根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

  2、收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。

  3、卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。

  4、卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

  5、收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

  6、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

  7、破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。

  2、退货或换残产品收货

  1、各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

  2、退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。

  3、换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。

  4、收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。

  5、依据单据记入台账。

  2、发货流程

  1、所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。

  2、接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。

  3、仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

  4、仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

  5、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

  6、装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

  3、库存管理

  1、货品存放

  1.入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

  2.所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

  3.破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。

  4.面向通道进行保管。为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

  5.尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

  6.根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

  7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的'熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

  8.根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

  9.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

  2、盘点流程

  1.所有的货物每半年必须大盘一次。A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次。

  2.针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

  3.盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

  4.仓库日常管理

  1、仓库日常运作检查内容

  1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等?

  2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

  3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

  4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)

  5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

  6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

  7、空托盘在指定区域堆放整齐。

  8、货物堆码无倒置和无超高现象。

  9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

  10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)

  11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

  12、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?

  13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

  14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

  15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

  16、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。

  17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

  18、台账库存和实际库存是否一致?

  19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

  20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

  21、同一客户的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该客户的产品必须存放于同一仓库。

  22、收货时,是否按规定仔细分拣货物。(检查方法:如果有收货,请检查现场按批号分拣情况;如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

  5、仓库安全防火责任制

  1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

  2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

  3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物,并要经常清理杂物。

  4、要根据储存物的性质,按规定安装所需要的照明设备,不准随便乱拉线,安装电气设备、电加热器。

  5、电闸要设总闸、分闸,并应将电闸安装在室内,工作结束应立即拉掉电闸。

  6、禁止在库内动用明火,如需要用火,必须经有部门批准,并采取安全措施。

  7、不准在库内住人,无关人员禁止入库。

  8、管理人员对消防用水地点,必须十分清楚,要经常保持道路畅通,要会报警、会使用、保养灭火器

  物流园仓库管理制度6

  一、 彻执行公司的质量方针,质量目标。

  二、按照月度销售计划做好月预需求计划,于当月月底发送至奇瑞公司。做好车辆采购工作,认真准确填写好《订单》,由营销部长批准后传真至奇瑞公司。严格控制库存,保证做到车辆先进先出。

  三、非奇瑞车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车销售订单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单,要求销售员与仓储部签字后,交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须进行全方位的检验,方可入库,反之,按退车或者调换处理。

  四、商品车入库前必须根据《奇瑞汽车售车检查卡(PDI)》的要求进行严格逐项检查,对表面油漆,灯具等易损部分尤为注意,对商品车PDI检验不合格的车辆,应填写《维修联系单》交营销部长批准,及时隔离,作好标识,送维修部修复。

  五、商品车经PDI检验合格后,必须做好电脑和手工入库登记。

  六、商品车管理

  1、搬运:入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等,由仓管部检验员进行停放,认真做好PDI检查前的准备。商品车外调(样车或销售)必须由仓储部开具《车辆交接单》,发货人和承运人(具有驾驶资质的人员)双方根据车辆交接单上的项目,对所需运输的商品车进行核查,确认无误后进行签字,方可实行运输。

  2、储存:做好合格的商品车的储存,停放,卫生,管理,商品车要求漆面干净,内部清洁,摆放整齐,电瓶电量良好等。

  3、标识:对需要修复和已订的商品车做到有效隔离,并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰,易于识别,标识内容为:车辆型号,技术参数,主要配置等;摆放位置合理,避免损伤车辆。

  4、防护:商品车停放必须在指定的停放区域内,车辆与车辆间要有合理的间隙,仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体,对露天停放的车辆要经常检查,保持车辆最佳状态。

  七、认真负责保管好车辆合格证,钥匙及整套资料,每天上下班前,应首先核对钥匙,合格证及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查,每周五做好盘库工作,做好记录,并上交至营销部长。

  八、商品车合格证及整套资料的领取,必须凭用户发票原件及财务出具的出库单。如需提前领取,必须凭销售员本人填写的《领取单》经营销部长批准后方可领取。

  九、发车时,销售员本人当面向客户核实并清点整套资料, 确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字,交付车辆时,必须凭《奇瑞汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待,确认后双方签字。

  十、做好电脑,手工台帐的出库工作。

  十一、每月底向上级部门提交入库,出库及库存车辆报表。

  物流园仓库管理制度7

  一、目的

  为了进一步加强仓库的管控,建立完善的操作流程,明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率,减少以至杜绝出错率。

  二、对象

  仓储部门各岗位人员

  三、工作内容

  1、仓库部门分类:

  仓库主管

  制单部

  发货部

  2、工作职责

  2.1仓库主管:

  1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

  2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。

  3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

  4、仓库工作人员安排不足及异常情况及时通知行政部门。

  5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动、大促、节假日、上班时间的变动)

  6、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

  7、其他制度以“泰瑞”公司规章制度为准

  2.2制单部:

  1、确保每天18点之前的订单都能正常审核打印。

  2、负责对总部来货单的检验查收,确定信息正确方可制单、发货。

  3、实时了解仓库库存,统计备货表格,每周交给仓库主管核实。

  4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。

  制单专员:

  1、准确打印平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每18点之前的订单都能正常打出订单、每日15点前当日发货、15点后第二日发货并准备录入快递单信息)。

  2、根据客服备注、客人留言正确审核订单,保证后台发货的及时性、准确性(保证货品信息准确,如:赠品信息、数量等)。

  3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息,对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

  4、对需要开发票的订单及时反馈运营部门进行开具发票。

  仓库文员(前期由时间微信息科技有限公司人员兼职):

  1、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

  2、处理退货登记及售后的补发,退货产品入库,影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发,漏发,补发,退货,送人;处理)

  3、根据销售情况,统计制作每日、备货表格,每月底交给组长,由组长交给主管。

  2.3发货部:

  1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

  2、负责对订单货品的检验查收,确认产品名称、数量、正确无误后发货。

  3、对仓库打包耗材的统计,库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

  4、制定打包的标准规范和执行。

  5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

  核验专员:

  1、检查发货单与快递单是否匹配。

  2、检查产品是否有错配,漏配,多配。

  3、负责灌装产品气泡膜的包装。

  4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

  打包专员:

  1、对验货完的产品进行打包操作。

  2、检查快递单与面单是否匹配,确保信息正确。

  3、负责仓库日常卫生。

  4、仓库工作流程

  4.1准备流程

  1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

  1.1 自营商品库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

  1.2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

  2、打包人员开始提前打包。

  2.1 日常销售爆款产品的提前打包,(如维生素E)

  2.2 成品来货入库前的初包装,(如礼盒的气泡膜包裹等)

  2.3 大促活动前三天,对主推产品的打包,针对量大单一的产品。

  3、制单专员开始抓单审单,打印发货单、快递单。

  3.1 单次审单不可超过50单,方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

  3.2 审单发货时间,正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货,第五批单子17:30之前点发货。PS:以上内容根据实际情况调整

  4.2发货流程

  1、由制单员将当天发货的快递单、面单,交给仓库管理员配货。

  2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,然后进行单笔订单的配货。

  2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

  4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

  3、发货单放入包裹中一并寄出。

  5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

  6、称重完的包裹,由验货员根据快递的不同,放在规定的区域内。

  4.3应急方案的制定

  1、重大活动提前天备货确认。

  1.1特别重大活动(各节假日、双十一、双十二、春节等)最少提前15天跟运营核对活动内容、备货数量、运营签字确认后,根据仓库库存隔日将备货需求表发给总部。

  物流园仓库管理制度8

  第一章 总则

  第一条 为了适应市场经济发展需要,加强内部财务管理,规范股份公司的财务行为,根据财政部 《企业内部控制基本规范》等法律法规,结合本公司业务特点和管理需要,制定本制度。

  第二条 本制度所指仓储物流业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的业务。

  第三条 本制度适用于公司及所属子公司的仓储物流业务管理与控制。

  第二章 岗位授权与分工

  第四条 建立职务分离制度。供应管理部和生产计划部、仓储物流部的人员适当分离;仓储物流部人员不能同时负责存货账户的会计记录;存货的盘点不能只有保管人员进行,应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。

  第五条 公司仓储物流业务职责岗位的基本分工如下:

  (1)产品质量部负责物资入库前的质量验收,出具检验结论、合格证等;

  (2)仓储物流部实施仓储规划与储位管理、出入库管理、存货保管管理、存货清查盘点等日常工作;

  (3)财务部负责核定物资采购价格、结算采购款项、登记存货及应付款项;

  (4)审计监察部负责定期审计检查仓储物流业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。

  第六条 仓储物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能;仓库应负责保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

  第七条 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护,入库、出库控制。

  第八条 公司物资采购的仓储管理业务严格规范和执行如下程序:

  (1)入库的验收;

  (2)仓储的保管;

  (3)生产加工的领用;

  (4)原料加工;

  (5)装配包装;

  (6)盘点处置;

  (7)销售发出;

  (8)单据(数据)流转及账簿记录。

  第九条 仓储物流部在核实入库物料后开具《物料入库单》 签收后登记台帐,分别将《物料入库单》存根联和财务联移交至供应管理部及财务部。

  第十条 仓储物流部在产品销售发出时要严格审核《产品发货通知单》和销售发票的手续齐备性,严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运。

  第三章 物料出入库管理

  第十一条 仓储物流部应每月根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》,以提供给供应管理部编制《物资采购计划》。 第十二条 仓库管理员根据经核准的 《采购申请单》 / 《物料申请单》、送货单、装箱单对所购进物资进行外观检验,并查验检验部门出具的检验结论、合格证等;

  第十三条 仓库管理员核对物资名称、数量、规格、型号和品牌是否与合同相符,验收准确后,按采购合同所注明的名称、型号、数量存放就位,利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等,标明物品规格型号、名称与数量,填写《物料入库单》,并对保管物资及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》,做到帐、卡、物一致;第十四条 检验不合格的、没有合格证的物资,仓管员要亲自同采购员办理交接货物手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按《待检验入库通知单》、《不合格品控制程序》处理;

  第十五条 存货的入库成本确认按照企业会计准则执行;领用存货的成本计价按当月加权平均法执行;存货的期末计价应根据盘点结果对存货跌价准备进行预计,并形成相关资料,报公司董事会批准。

  第十六条 一般情况下仓管人员凭 《物料出库单》等将领用的原材料交付所需生产计划部人员。仓管与生产计划部人员一道完成出库复核工作,核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位,并认真作好记录,做到帐、卡、物一致。

  第十七条 公司外(各外地项目)交付生产制造单位的材料由生产计划部人员负责,在交付时要满足生产制造单位申请领用材料的要求,包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等,交货同时取得生产制造单位收货签收单,一并交给仓储管理部办理出库手续。 第十八条 物资出库应按“推陈储新,先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发放在库物资。

  第十九条 正常性领料应填写《物料出库单》填明材料名称、规格、型号、领料数量,生产计划部领用人员签字。

  第二十条 发料必须与领料人和接料部门办理交接,当面点交清楚,防止差错出门;所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。第二十一条 公司仓管直属仓储物流部管理,仓管负责公司货物料的收发工作。其中:

  (1)公司收到物料:仓储物流部仓管人员按供应商提供的送货单清点货物并签收,仓管填写完《物料入库单》后,待领用时填写《物料出库单》随货同行发往各生产制造单位,生产计划部在 《物料出库

  单》上签字后其中一联留存仓管,由仓储物流部跟踪货物到货情况。

  (2)生产制造单位直接收到物料:由供应管理部将供应商提供的送货单(或货运单)提交给仓储物流部,并分发给生产计划部(复印件)。

  物流园仓库管理制度9

  1、目的:

  规范物流仓库工作流程,加强现场5S、安全储存管理,保证物品收、管、发账物相符,制定岗位职责与绩效考核办法、

  2、适用范围:

  物流公司、

  3、定义

  1、物品:指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。

  2、顾客财产:指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。

  4、职责:

  1、采购部:负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪、

  2、仓库:负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S管理、盘点管理。

  3、品保部:负责物品出入库的检验和质量保证。

  4、财务部:负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入,盘点工作的统筹规划。

  5、现场管理:

  1、仓库的规划与分区:仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。

  2、仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区,并做好标识。

  3、依据仓库的整体布局制定《仓库平面区域图》,依据产品分区、库位、分类制定《货物分区库位图》。

  4、物料编号、名称标识清楚醒目,摆放整齐、地面干净,过道畅通。

  5、物品办理入库时,仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符,包装是否良好,同时还需与对应的采购订单(委外加工订单)核对品种与数量,若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象,应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品检人员到场,并与供方办理更改单据或退货手续。

  6、物料入仓前由仓管员通知品检人员到场检验。

  7、品检人员对物品进行检验,得出物品合格与否的结果,开具《进料检验报告单》并进行标识(铝材需经品保部审核支重),物品检验合格,及时通知仓库办理有关入库手续,物品检验不合格,参照《不合格品控制程序》做不良标识处理。

  8、仓管员根据销售单、调拨单、出仓单、领料单、套料单、生产通知单、委外加工单等有效单据备料。

  9、物品的存放与管理:

  1.物料分区存放分类管理,收、存、发、运、盘责任到各个仓管员,实行绩效奖惩管理。

  2.仓管员对所有物品应注意在收发过程中小心轻放,按箱面的有关存放标识正确摆放,在物品移动过程中进行必要的防护。

  3.对由品检人员确定的不同性质的物品按类别分区存放,不可混淆。

  4.物料存放时,在对应的位置注明区号、类别、编号、名称、示意图

  5.仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账,做到账物卡相符,发现异常情况应及时查找原因,原因不清应报告主管处理。

  6.安全储存

  1.仓库内储存环境通风透光,空气流畅,危险品隔离存放,专人管理。

  2.物料摆放上小下大、重不压轻,定区、定位、定量,先进先出。

  3.物料储存落实防火、防潮、防磨、防爆、防盗、防倒塌、防变形措施。

  4.仓库内消防设施完整好用,消防通道畅通,杜绝火源入仓,用电设施进行过防爆安全处理,仓管员每天自检一次,仓库主管每星期组织例行安全检查一次。

  6、物料入库

  1、入库流程

  1.仓管员对供应商送交的物料进行点收,发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时,要求供应商的送货人员当即修改或拒收。

  2. 无论供应商单据数与实物数多或少,均按实际点收合格数量填写进仓单,并按实际签收供应商送货单。

  3.供应(网:仓库物流管理制度)商送交物料合格时,仓管员必须填写(进仓单)一式三联,详细填写采购订单号码、日期、编号、名称、规格、数量等。

  4.仓管员核对来料单据无误后、开具进仓单,交主管审核。

  5.仓管员依据进仓单,进料验收单将物料归类到所属区域。

  6.仓管员依据进仓单整理物料,登记到库存的账簿和物料卡上。

  7.进仓单经主管审核后第1联仓管员自存,第2、3联交物控员,物控员记录后交采购核对单价、记录数量后交财务部审单、记账。

  2、验收检查

  1.物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。

  2.判定合格时,品管员将良品总数填入《进料验收单》第1至3联的合格栏内,经品质经理核准后,黄色联交仓管员办理入库手续,白联品保部存档。

  3.判定不合格时,按不合格品控制程序处理。

  4.判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货,但因实际需要,须对暂收的一部分或全部物料进行特采时,依《不合格品控制程序》中有关特采流程办理。

  3、暂收退货:判定不合格时,暂收中的物料办理退货,按下列规定处理:

  1.来料不合格经评审决定退货后,采购员立即联络供方办理退货手续。

  2.仓管员与供方核对物料、数量无误后进行物料交接,供方人员要在《退货交接单》上

  签收确认。我方送货退回的先由采购代签,交供方确认签字后返还仓库,仓管交财务留底。

  7、委外加工品入库:

  1、采购负责建立委外加工产品进出库流水帐,月末与委外加工供方进行对账,每2-3个月现场盘点一次。

  2、参照原材料入库办理进仓单,依据送货单(需注明委外加工订单号),同时对照委外加工订单核对是否有短缺现象,如有,请委外供方(或采购员)确认,在供方请款时相应的扣除。

  3、参照《委外加工控制程序》执行。

  8、半成品、成品入库规定:

  1、经车间加工、品检判定合格或特采的物料,由车间领料员与仓管员进行交接,由仓管员摆放到所属区域。

  2、仓管员依据品检员签核的进仓单核对产品编号、名称、规格、数量无误后,办理入库手续。

  9、车间物料发料规定:

  车间领料依据

  1、计划员依据订单及成品库存数量,制定生产单(产品名称、规格、数量、委托单位、交货期,所需物料规格、数量),交经理审核,下套料生产单到车间主管。

  2、制作车间领料员依据套料领料单到仓库领料。

  3、套料单一式三联,1联交车间,2联仓管员自存,3联交成本会计录单,此单作为领用、发放及核算成本的依据。

  4 、超出套料单数量或无套料单,仓库不得发货。

  车间领料流程:

  1、生产车间领料员凭生产单中套料单到仓库领料,不得多于套料单上核定的数量。

  2、仓管员发放物料,双方当面清点无误后签字。

  3、当领料单上的物料消耗完毕后,制作车间不论何种原因需追加物料时,需经PMC审核,部门经理批准。

  4、在生产过程中发现的来料不良,经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。

  10、货物配送

  发料作业:

  1 、仓库主管审核销售单后,交办仓管员。

  2 、仓管员依据销售单备货,货备好后,

  3、验货员依据销售单与备货员一起核对货物,核对无误后验货员填写好装箱单,封箱,注明客户地址、名称、电话和装箱号。

  4、仓管员整理销售单﹙单据号码﹚、出仓单,调整物料存量卡,做好手工账,以备核查。

  5、非生产经营性的赠送等行为出仓时,由仓管填写出库单,经物流经理审核、总经理批准后,仓管方可发货。

  6、公司内部样品测试需要或部门工作需要领料时,由仓管填写出库单,仓库主管审核,由领用人交物流经理批准后仓管方可发货。

  7、仓管员应及时将所有出入库单据交相关部门。

  发料要求:

  1、物料出库应遵循先进先出的原则。

  2、确保已出库、库存剩余物料的数量、标识的可追溯性。

  3、保证发出及剩余的物料均妥善包装、防护、不影响品质。

  4、确因特殊原因,物料不能化整为零,发料数必须大于领料数时,需告知相关负责人,经同意后方可更改单据再发料。

  11、盘点管理:

  1、每月最后两天为仓库盘点日,盘点当天原则上不受理出入库业务,实行静态盘点。

  2、仓库的盘点项目负责人为仓库主管,统筹安排仓库初盘人员的工作、时间、进度,有条件时部分产品可先安排进行预盘。

  3、财务主管组织财务人员对仓库盘点进行抽查,抽查种类≥25% ;当抽查物品中不合项目超过抽盘项数10%的比例时仓库必须重盘。

  物流园仓库管理制度10

  一、总则

  1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的货物储运安全。

  2、本办法适用于公司仓储部门(简称仓库)。

  二、货物进出仓库制度

  (一)货物入库

  1、收货后,办理入库手续时,库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;如发现型号、数量、规格不符及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送办公室处理。

  2、入库货物明细(入库单)必须由库管员确认货物验收无误后,由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后,交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。

  3、若库管员因工作失误,出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。

  (二)货物出库

  1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

  2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后,按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后,同时对货物及单据进行再次检验核查;物料装运前,库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区。

  3、货物出库时,库管员在出库单上签字,并交由办公室统一管理。

  4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。

  5、发放货物时,要按照“先进先出”的顺序原则出库。

  (三)货物盘库

  1、文员:必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员,并配合库管员进行库存盘点,确认库存货物与系统中的数据实际情况后,发邮件通知办公室。

  2、库管员:每月月底前2天进行盘库,库管员必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。

  3、盘库完毕确认无误后,仓管员须在“库存盘点表”上签字认可,并交由办公室统一管理。

  三、货物保管制度

  1、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐平稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

  2、货物堆码做到科学、标准,符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则,合理规划仓库空间,做到分区、分库、分类存放和管理;

  3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库环境卫生。

  4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有办公室批准的借条,才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

  四、人员管理制度

  1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸和门窗,以确保安全。

  2、非仓库人员未经同意不准入内;不得在仓库内会客;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。