审计的工作职责

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审计的工作职责审计的工作职责1  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。  3、协助上级配合证券部门完成每季度内……

审计的工作职责

审计的工作职责1

  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

  3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

  4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

  5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

  6、协助部门制定审计相关规章制度。

  7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

  8、参与工程、设备项目的'材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

  9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

  10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

审计的工作职责2

  协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

  独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

  对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

  参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

  对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的'问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

  跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

  上级领导交办的其他任务。

审计的工作职责3

  1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

  2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的'完成情况、评价预算完成情况等;

  3、参与实施专项审计;

  4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

  5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。

  6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计的工作职责4

  【主要职责】

  1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

  2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

  3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

  4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

  5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

  【任职要求】

  1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

  2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

  3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

  4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的'审计项目分析处理经验。

  5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

  6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

审计的工作职责5

  1、内控管理体系的建设

  1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设

  2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等

  3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。

  4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的.风险提示和内控咨询。

  5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。

  2、资金风险防控

  1)负责完善集团资金管理制度与规范。

  2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。

  3、整体风险把控和汇报分析。

  1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。

  2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。

审计的工作职责6

  1、制订公司内部工程审计制度与流程;

  2、对工程立项的合理性提出优化意见;

  3、参与第三方审计的招标及资质审核工作;

  4、对经工程部、第三方审计审核的土建工程、配套工程的概算、预决算及工程量清单等工作进行复核。

  5、对与基建工程相关的材料、设备类物资招投标工作的公开、公平、公正性进行监督;

  6、不定期抽查施工日志等过程记录,对预算外现场必须发生的工程临时变更进行检查;分析现场设计变更和签证的合理性;确保文件、资料的完整、真实、准确;

  7、巡视、检查水电安装工程质量、机电设备和材料质量、监理单位的监理质量等;

  8、负责第三方审计公司日常工作跟踪和管理;

  9、依据工程施工图纸、竣工资料参与工程竣工验收及现场工程量复核工作;

  10、审查项目主要工程质量问题的原因,协调各方对产生问题的`原因进行责任划分,并在项目结算时根据协商意见进行合同金额的扣减。

审计的工作职责7

  1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

  2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;

  3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

  4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

  5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

审计的工作职责8

  岗位职责:

  1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

  2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

  3、负责各单位财务收支及其财经活动的.真实性、合法性、效益性进行审计监督;

  4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

  任职要求:

  1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

  2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

  3、具备经营核算基础能力;

  4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

审计的工作职责9

  1、根据审计计划,开展公司各业务流程的`内部审计和外部审计工作;

  2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

  3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

  4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

  5、完成部门领导交待的其他工作。

审计的工作职责10

  1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

  2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

  3、监督审计问题的整改实施跟踪情况

  4、完成上级领导下达的临时性事务。

审计的`工作职责11

  1、参与公司各项业务流程和内部控制点审核,不断优化和完善公司的`内部控制体系。

  2、开展对公司各项业务的风险评估工作,根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告。

  3、监督追踪各项制度落实情况,提出改善意见,并监督整改。

  4、领导安排的其他与内控相关的工作。

审计的工作职责12

  1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;

  2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;

  3、协助做好经济指标测算工作;

  4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;

  5、协助做好内控制度管理;

  6、领导交办的其他工作。

审计的工作职责13

  it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:

  1、按照项目计划执行it审计服务;

  2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;

  3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;

  4、作为项目成员参与it审计项目;

  5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;

  6、完成内部分配的其他工作。

  任职资格:

  1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;

  3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  4、有创意、良好的'沟通能力、分析能力,能有效地解决问题

  5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

审计的工作职责14

  1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

  2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

  3、参与具体的.审计工作:

  3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

  3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

  3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

  3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

  3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计的工作职责15

  1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

  2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

  3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的`具体实施;

  4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

  5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

  6、完成部门领导安排的其他工作。